Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
||
13. Finanšu ministrija | ||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 232 179 406 | -2 486 027 | 229 693 379 | ######## | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 204 059 944 | -3 252 993 | 200 806 951 | ######## | ||||
Dotācija īpašiem mērķiem | 613 427 | 200 000 | 813 427 | 813 427 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 8 824 607 | 181 400 | 9 006 007 | 9 006 007 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 18 681 428 | 385 566 | 19 066 994 | 19 066 994 | ||||
Izdevumi - kopā | 230 994 204 | -1 978 936 | 229 015 268 | ######## | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 215 012 806 | -9 649 378 | 205 363 428 | ######## | ||||
Kārtējie izdevumi | 62 169 756 | 5 310 715 | 67 480 471 | 67 480 471 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 28 780 290 | 593 110 | 29 373 400 | 29 373 400 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 98 843 050 | -11 460 093 | 87 382 957 | 87 382 957 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 364 450 | 1 364 450 | 1 364 450 | |||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 000 000 | 1 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 768 600 | 1 698 185 | 3 466 785 | 3 466 785 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 981 398 | 7 670 442 | 23 651 840 | 23 651 840 | ||||
kapitālie izdevumi | 9 661 673 | -1 641 581 | 8 020 092 | 8 020 092 | ||||
investīcijas | 6 319 725 | 9 312 023 | 15 631 748 | 15 631 748 | ||||
Tīrie aizdevumi | -12 894 882 | 3 747 270 | -9 147 612 | -9 147 612 | ||||
Fiskālā bilance | 14 080 084 | -4 254 361 | 9 825 723 | 9 825 723 | ||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -1 185 202 | -1 185 202 | -1 185 202 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 507 091 | 507 091 | ||||||
30.00.00 | 01.120 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 5 748 051 | 791 788 | 6 539 839 | 6 539 839 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 980 436 | 485 264 | 4 465 700 | 4 465 700 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 767 615 | 306 524 | 2 074 139 | 2 074 139 | ||||
Izdevumi - kopā | 5 748 051 | 1 298 879 | 7 046 930 | 7 046 930 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 467 351 | 1 175 684 | 6 643 035 | 6 643 035 | ||||
Kārtējie izdevumi | 5 300 268 | 1 109 360 | 6 409 628 | 6 409 628 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 1 941 472 | 227 066 | 2 168 538 | 2 168 538 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 167 083 | 66 324 | 233 407 | 233 407 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 280 700 | 123 195 | 403 895 | 403 895 | ||||
kapitālie izdevumi | 280 700 | 123 195 | 403 895 | 403 895 | ||||
Fiskālā bilance | -507 091 | -507 091 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 507 091 | 507 091 | ||||||
31.00.00 | Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | |||||||
Resursi izdevumu segšanai | 57 224 762 | -3 440 000 | 53 784 762 | 53 784 762 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 55 915 275 | -3 440 000 | 52 475 275 | 52 475 275 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 080 287 | 1 080 287 | 1 080 287 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 229 200 | 229 200 | 229 200 | |||||
Izdevumi - kopā | 57 094 762 | -3 440 000 | 53 654 762 | 53 654 762 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 57 029 762 | -3 453 000 | 53 576 762 | 53 576 762 | ||||
Kārtējie izdevumi | 3 029 762 | 47 000 | 3 076 762 | 3 076 762 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 1 668 820 | 31 200 | 1 700 020 | 1 700 020 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 000 | 13 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 65 000 | 13 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
Fiskālā bilance | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -130 000 | -130 000 | -130 000 | |||||
31.01.00 | 01.120 | Budžeta izpilde | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 224 762 | 60 000 | 3 284 762 | 3 284 762 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 915 275 | 60 000 | 1 975 275 | 1 975 275 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 080 287 | 1 080 287 | 1 080 287 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 229 200 | 229 200 | 229 200 | |||||
Izdevumi - kopā | 3 094 762 | 60 000 | 3 154 762 | 3 154 762 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 029 762 | 47 000 | 3 076 762 | 3 076 762 | ||||
Kārtējie izdevumi | 3 029 762 | 47 000 | 3 076 762 | 3 076 762 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 1 668 820 | 31 200 | 1 700 020 | 1 700 020 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 000 | 13 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 65 000 | 13 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
Fiskālā bilance | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -130 000 | -130 000 | -130 000 | |||||
31.02.00 | 14.000 | Valsts parāda vadība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 54 000 000 | -3 500 000 | 50 500 000 | 50 500 000 | ||||
32.00.00 | 13.400 | Iepirkumu uzraudzības birojs | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 559 973 | 559 973 | 559 973 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 559 973 | 559 973 | 559 973 | |||||
Izdevumi - kopā | 559 973 | 559 973 | 559 973 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 494 973 | -45 000 | 449 973 | 449 973 | ||||
Kārtējie izdevumi | 494 973 | -45 000 | 449 973 | 449 973 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 191 736 | 191 736 | 191 736 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 000 | 45 000 | 110 000 | 110 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 65 000 | 45 000 | 110 000 | 110 000 | ||||
33.00.00 | 01.120 | Valsts nodokļu administrēšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 29 760 713 | 1 625 150 | 31 385 863 | 31 385 863 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 357 860 | 1 454 992 | 29 812 852 | 29 812 852 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 71 323 | 71 323 | 71 323 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 331 530 | 170 158 | 1 501 688 | 1 501 688 | ||||
Izdevumi - kopā | 29 760 713 | 1 625 150 | 31 385 863 | 31 385 863 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 26 527 338 | 1 811 919 | 28 339 257 | 28 339 257 | ||||
Kārtējie izdevumi | 26 527 338 | 1 811 919 | 28 339 257 | 28 339 257 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 15 549 219 | 333 253 | 15 882 472 | 15 882 472 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 233 375 | -186 769 | 3 046 606 | 3 046 606 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 233 375 | -186 769 | 3 046 606 | 3 046 606 | ||||
34.00.00 | 01.120 | Muitas darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 20 766 632 | 1 683 055 | 22 449 687 | 22 449 687 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 363 400 | 922 451 | 15 285 851 | 15 285 851 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 493 244 | 493 244 | 493 244 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 5 909 988 | 760 604 | 6 670 592 | 6 670 592 | ||||
Izdevumi - kopā | 20 766 632 | 1 683 055 | 22 449 687 | 22 449 687 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 13 368 617 | -162 322 | 13 206 295 | 13 206 295 | ||||
Kārtējie izdevumi | 13 368 617 | -162 322 | 13 206 295 | 13 206 295 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 6 948 422 | 6 948 422 | 6 948 422 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 398 015 | 1 845 377 | 9 243 392 | 9 243 392 | ||||
kapitālie izdevumi | 1 784 290 | -881 316 | 902 974 | 902 974 | ||||
investīcijas | 5 613 725 | 2 726 693 | 8 340 418 | 8 340 418 | ||||
35.00.00 | 01.120 | Finansiāla rakstura noziedzīgu darījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 983 083 | 86 862 | 2 069 945 | 2 069 945 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 929 330 | 68 582 | 1 997 912 | 1 997 912 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 53 753 | 53 753 | 53 753 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 18 280 | 18 280 | ||||||
Izdevumi - kopā | 1 983 083 | 86 862 | 2 069 945 | 2 069 945 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 965 016 | 36 728 | 2 001 744 | 2 001 744 | ||||
Kārtējie izdevumi | 1 965 016 | 36 728 | 2 001 744 | 2 001 744 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 1 176 301 | 16 206 | 1 192 507 | 1 192 507 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 18 067 | 50 134 | 68 201 | 68 201 | ||||
kapitālie izdevumi | 18 067 | 50 134 | 68 201 | 68 201 | ||||
36.00.00 | 01.120 | Valsts ieņēmumu dienesta investīcijas attīstībai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 5 383 989 | 8 251 | 5 392 240 | 5 392 240 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 770 562 | -191 749 | 4 578 813 | 4 578 813 | ||||
Dotācija īpašiem mērķiem | 613 427 | 200 000 | 813 427 | 813 427 | ||||
Izdevumi - kopā | 5 383 989 | 8 251 | 5 392 240 | 5 392 240 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 996 660 | 698 741 | 1 695 401 | 1 695 401 | ||||
Kārtējie izdevumi | 996 660 | 698 741 | 1 695 401 | 1 695 401 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 227 537 | -74 493 | 153 044 | 153 044 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 387 329 | -690 490 | 3 696 839 | 3 696 839 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 681 329 | -690 490 | 2 990 839 | 2 990 839 | ||||
investīcijas | 706 000 | 706 000 | 706 000 | |||||
37.00.00 | 13.400 | Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 4 862 375 | 300 000 | 5 162 375 | 5 162 375 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 362 375 | 300 000 | 1 662 375 | 1 662 375 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 4 862 375 | 300 000 | 5 162 375 | 5 162 375 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 812 375 | 300 000 | 5 112 375 | 5 112 375 | ||||
Kārtējie izdevumi | 4 812 375 | 300 000 | 5 112 375 | 5 112 375 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 182 825 | 182 825 | 182 825 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
kapitālie izdevumi | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
38.00.00 | 01.120 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 11 423 499 | 8 297 682 | 19 721 181 | 19 721 181 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 980 404 | 9 167 682 | 11 148 086 | 11 148 086 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 9 443 095 | -870 000 | 8 573 095 | 8 573 095 | ||||
Izdevumi - kopā | 11 423 499 | 8 297 682 | 19 721 181 | 19 721 181 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 11 215 872 | 1 694 102 | 12 909 974 | 12 909 974 | ||||
Kārtējie izdevumi | 2 781 251 | -156 813 | 2 624 438 | 2 624 438 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 395 965 | 27 550 | 423 515 | 423 515 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 8 434 621 | 1 850 915 | 10 285 536 | 10 285 536 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 101 000 | 154 000 | 1 255 000 | 1 255 000 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 627 | 6 603 580 | 6 811 207 | 6 811 207 | ||||
kapitālie izdevumi | 207 627 | 18 250 | 225 877 | 225 877 | ||||
investīcijas | 6 585 330 | 6 585 330 | ||||||
38.01.00 | 01.120 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 999 398 | 61 437 | 1 060 835 | 1 060 835 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 999 398 | 61 437 | 1 060 835 | 1 060 835 | ||||
Izdevumi - kopā | 999 398 | 61 437 | 1 060 835 | 1 060 835 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 791 771 | 43 187 | 834 958 | 834 958 | ||||
Kārtējie izdevumi | 791 771 | 43 187 | 834 958 | 834 958 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 395 965 | 27 550 | 423 515 | 423 515 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 627 | 18 250 | 225 877 | 225 877 | ||||
kapitālie izdevumi | 207 627 | 18 250 | 225 877 | 225 877 | ||||
38.02.00 | 01.120 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 424 101 | -1 270 000 | 9 154 101 | 9 154 101 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 981 006 | -400 000 | 581 006 | 581 006 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 9 443 095 | -870 000 | 8 573 095 | 8 573 095 | ||||
Izdevumi - kopā | 10 424 101 | -1 270 000 | 9 154 101 | 9 154 101 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 424 101 | -1 270 000 | 9 154 101 | 9 154 101 | ||||
Kārtējie izdevumi | 1 989 480 | -200 000 | 1 789 480 | 1 789 480 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 8 434 621 | -1 070 000 | 7 364 621 | 7 364 621 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 101 000 | 154 000 | 1 255 000 | 1 255 000 | ||||
38.03.00 | 01.120 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 167 389 | 9 167 389 | 9 167 389 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 167 389 | 9 167 389 | 9 167 389 | |||||
Izdevumi - kopā | 9 167 389 | 9 167 389 | 9 167 389 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 582 059 | 2 582 059 | 2 582 059 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 582 059 | 2 582 059 | 2 582 059 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 585 330 | 6 585 330 | 6 585 330 | |||||
investīcijas | 6 585 330 | 6 585 330 | 6 585 330 | |||||
38.04.00 | 01.120 | ERAF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 338 856 | 338 856 | 338 856 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 338 856 | 338 856 | 338 856 | |||||
Izdevumi - kopā | 338 856 | 338 856 | 338 856 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 338 856 | 338 856 | 338 856 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 338 856 | 338 856 | 338 856 | |||||
39.00.00 | 13.400 | Uzraudzība un kontrole | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 712 083 | -78 764 | 633 319 | 633 319 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 712 083 | -78 764 | 633 319 | 633 319 | ||||
Izdevumi - kopā | 712 083 | -78 764 | 633 319 | 633 319 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 495 943 | 53 821 | 549 764 | 549 764 | ||||
Kārtējie izdevumi | 492 343 | 55 636 | 547 979 | 547 979 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 197 993 | 32 328 | 230 321 | 230 321 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 3 600 | -1 815 | 1 785 | 1 785 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 600 | -1 815 | 1 785 | 1 785 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 216 140 | -132 585 | 83 555 | 83 555 | ||||
kapitālie izdevumi | 216 140 | -132 585 | 83 555 | 83 555 | ||||
39.01.00 | 13.400 | Dārgmetālu proves uzraudzība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 218 528 | 7 536 | 226 064 | 226 064 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 218 528 | 7 536 | 226 064 | 226 064 | ||||
Izdevumi - kopā | 218 528 | 7 536 | 226 064 | 226 064 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 181 388 | 7 536 | 188 924 | 188 924 | ||||
Kārtējie izdevumi | 177 788 | 9 351 | 187 139 | 187 139 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 79 913 | 6 528 | 86 441 | 86 441 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 3 600 | -1 815 | 1 785 | 1 785 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 600 | -1 815 | 1 785 | 1 785 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 37 140 | 37 140 | 37 140 | |||||
kapitālie izdevumi | 37 140 | 37 140 | 37 140 | |||||
39.02.00 | 13.400 | Izložu un azratspēļu organizēšanas un norises uzraudzība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 493 555 | -86 300 | 407 255 | 407 255 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 493 555 | -86 300 | 407 255 | 407 255 | ||||
Izdevumi - kopā | 493 555 | -86 300 | 407 255 | 407 255 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 314 555 | 46 285 | 360 840 | 360 840 | ||||
Kārtējie izdevumi | 314 555 | 46 285 | 360 840 | 360 840 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 118 080 | 25 800 | 143 880 | 143 880 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 179 000 | -132 585 | 46 415 | 46 415 | ||||
kapitālie izdevumi | 179 000 | -132 585 | 46 415 | 46 415 | ||||
40.00.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 626 000 | 181 400 | 3 807 400 | 3 807 400 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 3 626 000 | 181 400 | 3 807 400 | 3 807 400 | ||||
Izdevumi - kopā | 2 570 798 | 181 400 | 2 752 198 | 2 752 198 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 510 653 | 181 400 | 2 692 053 | 2 692 053 | ||||
Kārtējie izdevumi | 1 560 653 | 181 400 | 1 742 053 | 1 742 053 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 145 | 60 145 | 60 145 | |||||
kapitālie izdevumi | 60 145 | 60 145 | 60 145 | |||||
Fiskālā bilance | 1 055 202 | 1 055 202 | 1 055 202 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -1 055 202 | -1 055 202 | -1 055 202 | |||||
40.01.00 | 13.400 | Satiksmes biroja darbība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 960 000 | 960 000 | 960 000 | |||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 960 000 | 960 000 | 960 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 893 798 | 893 798 | 893 798 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 833 653 | 833 653 | 833 653 | |||||
Kārtējie izdevumi | 828 653 | 828 653 | 828 653 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 145 | 60 145 | 60 145 | |||||
kapitālie izdevumi | 60 145 | 60 145 | 60 145 | |||||
Fiskālā bilance | 66 202 | 66 202 | 66 202 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -66 202 | -66 202 | -66 202 | |||||
40.02.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 521 000 | 96 400 | 1 617 400 | 1 617 400 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 521 000 | 96 400 | 1 617 400 | 1 617 400 | ||||
Izdevumi - kopā | 740 000 | 96 400 | 836 400 | 836 400 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 740 000 | 96 400 | 836 400 | 836 400 | ||||
Kārtējie izdevumi | 17 000 | 96 400 | 113 400 | 113 400 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 723 000 | 723 000 | 723 000 | |||||
Fiskālā bilance | 781 000 | 781 000 | 781 000 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -781 000 | -781 000 | -781 000 | |||||
40.03.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |||||
Fiskālā bilance | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -198 000 | -198 000 | -198 000 | |||||
40.04.00 | 13.400 | Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 157 000 | 157 000 | 157 000 | |||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 157 000 | 157 000 | 157 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |||||
Kārtējie izdevumi | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |||||
Fiskālā bilance | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |||||
40.05.00 | 13.400 | Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 718 000 | 85 000 | 803 000 | 803 000 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 718 000 | 85 000 | 803 000 | 803 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 718 000 | 85 000 | 803 000 | 803 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 718 000 | 85 000 | 803 000 | 803 000 | ||||
Kārtējie izdevumi | 568 000 | 85 000 | 653 000 | 653 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||
41.00.00 | Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām | |||||||
Resursi izdevumu segšanai | 90 128 246 | -11 941 451 | 78 186 795 | 78 186 795 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 128 246 | -11 941 451 | 78 186 795 | 78 186 795 | ||||
Izdevumi - kopā | 90 128 246 | -11 941 451 | 78 186 795 | 78 186 795 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 90 128 246 | -11 941 451 | 78 186 795 | 78 186 795 | ||||
Kārtējie izdevumi | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 89 287 746 | -13 375 517 | 75 912 229 | 75 912 229 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 263 450 | 263 450 | 263 450 | |||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
41.01.00 | 14.200 | Iemaksas Eiropa Kopienas budžetā | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 | |||||
41.02.00 | 14.400 | Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
Izdevumi - kopā | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
Kārtējie izdevumi | 840 500 | 1 434 066 | 2 274 566 | 2 274 566 | ||||
41.03.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 1 760 000 | 1 700 000 | 3 460 000 | 3 460 000 | ||||
41.04.00 | 14.140 | Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 5 500 000 | 3 510 000 | 9 010 000 | 9 010 000 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 500 000 | 3 510 000 | 9 010 000 | 9 010 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 5 500 000 | 3 510 000 | 9 010 000 | 9 010 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 500 000 | 3 510 000 | 9 010 000 | 9 010 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 5 500 000 | 3 510 000 | 9 010 000 | 9 010 000 | ||||
41.05.00 | 14.140 | Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
41.06.00 | 01.131 | Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
Izdevumi - kopā | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 163 450 | 163 450 | 163 450 | |||||
41.07.00 | 13.400 | Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
41.08.00 | 01.120 | Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 864 296 | -18 585 517 | 12 278 779 | 12 278 779 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 864 296 | -18 585 517 | 12 278 779 | 12 278 779 | ||||
Izdevumi - kopā | 30 864 296 | -18 585 517 | 12 278 779 | 12 278 779 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 864 296 | -18 585 517 | 12 278 779 | 12 278 779 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 864 296 | -18 585 517 | 12 278 779 | 12 278 779 | ||||
42.00.00 | 14.000 | Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana | ||||||
Tīrie aizdevumi | -12 894 882 | 3 747 270 | -9 147 612 | -9 147 612 | ||||
Fiskālā bilance | 12 894 882 | -3 747 270 | 9 147 612 | 9 147 612 |