Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
||
17. Satiksmes ministrija | ||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 144 959 295 | 4 884 186 | 149 843 481 | ######## | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 108 693 835 | 9 184 260 | 117 878 095 | ######## | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 569 000 | 1 355 170 | 3 924 170 | 3 924 170 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 33 696 460 | -5 655 244 | 28 041 216 | 28 041 216 | ||||
Izdevumi - kopā | 131 903 416 | 10 170 017 | 142 073 433 | ######## | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 71 720 488 | 6 559 168 | 78 279 656 | 78 279 656 | ||||
Kārtējie izdevumi | 28 659 299 | 1 827 265 | 30 486 564 | 30 486 564 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 847 652 | 110 167 | 957 819 | 957 819 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 412 000 | -50 000 | 1 362 000 | 1 362 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 41 649 189 | 4 781 903 | 46 431 092 | 46 431 092 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 7 644 572 | 4 039 371 | 11 683 943 | 11 683 943 | ||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 123 253 | 0 | 123 253 | 123 253 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 60 182 928 | 3 610 849 | 63 793 777 | 63 793 777 | ||||
kapitālie izdevumi | 27 396 978 | -338 014 | 27 058 964 | 27 058 964 | ||||
investīcijas | 32 785 950 | 3 948 863 | 36 734 813 | 36 734 813 | ||||
Fiskālā bilance | 13 055 879 | -5 285 831 | 7 770 048 | 7 770 048 | ||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 221 532 | 221 532 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -13 055 879 | 5 064 299 | -7 991 580 | -7 991 580 | ||||
01.00.00 | 12.810 | Dotācija transporta izdevumu kompensācijām | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
Izdevumi - kopā | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 133 336 | 0 | 5 133 336 | 5 133 336 | ||||
01.01.00 | 12.810 | Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 4 019 820 | 0 | 4 019 820 | 4 019 820 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 019 820 | 4 019 820 | 4 019 820 | |||||
Izdevumi - kopā | 4 019 820 | 0 | 4 019 820 | 4 019 820 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 019 820 | 0 | 4 019 820 | 4 019 820 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 4 019 820 | 4 019 820 | 4 019 820 | |||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 4 019 820 | 4 019 820 | 4 019 820 | |||||
01.02.00 | 12.810 | Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 113 516 | 0 | 1 113 516 | 1 113 516 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 113 516 | 1 113 516 | 1 113 516 | |||||
Izdevumi - kopā | 1 113 516 | 0 | 1 113 516 | 1 113 516 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 113 516 | 0 | 1 113 516 | 1 113 516 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 113 516 | 1 113 516 | 1 113 516 | |||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 113 516 | 1 113 516 | 1 113 516 | |||||
03.00.00 | 12.010 | Nozares vadība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 537 740 | 444 949 | 1 982 689 | 1 982 689 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 488 740 | 183 823 | 1 672 563 | 1 672 563 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 49 000 | 0 | 49 000 | 49 000 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 261 126 | 261 126 | ||||||
Izdevumi - kopā | 1 537 740 | 444 949 | 1 982 689 | 1 982 689 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 487 740 | 243 533 | 1 731 273 | 1 731 273 | ||||
Kārtējie izdevumi | 1 487 740 | 243 533 | 1 731 273 | 1 731 273 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 628 118 | 97 917 | 726 035 | 726 035 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 000 | 201 416 | 251 416 | 251 416 | ||||
kapitālie izdevumi | 50 000 | 201 416 | 251 416 | 251 416 | ||||
03.01.00 | 12.010 | Centrālais aparāts | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 436 239 | 429 464 | 1 865 703 | 1 865 703 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 387 239 | 168 338 | 1 555 577 | 1 555 577 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 261 126 | 261 126 | ||||||
Izdevumi - kopā | 1 436 239 | 429 464 | 1 865 703 | 1 865 703 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 386 239 | 238 948 | 1 625 187 | 1 625 187 | ||||
Kārtējie izdevumi | 1 386 239 | 238 948 | 1 625 187 | 1 625 187 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 593 942 | 93 562 | 687 504 | 687 504 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 000 | 190 516 | 240 516 | 240 516 | ||||
kapitālie izdevumi | 50 000 | 190 516 | 240 516 | 240 516 | ||||
03.03.00 | 12.010 | Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 43 110 | 15 485 | 58 595 | 58 595 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 43 110 | 15 485 | 58 595 | 58 595 | ||||
Izdevumi - kopā | 43 110 | 15 485 | 58 595 | 58 595 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 43 110 | 5 485 | 48 595 | 48 595 | ||||
Kārtējie izdevumi | 43 110 | 5 485 | 48 595 | 48 595 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 15 504 | 4 355 | 19 859 | 19 859 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 000 | 10 000 | ||||||
kapitālie izdevumi | 10 000 | 10 000 | ||||||
03.04.00 | 12.010 | Latvijas atašeja Krievijas Federācijā (Maskavā) darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 58 391 | 58 391 | 58 391 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 58 391 | 58 391 | 58 391 | |||||
Izdevumi - kopā | 58 391 | 58 391 | 58 391 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 58 391 | -900 | 57 491 | 57 491 | ||||
Kārtējie izdevumi | 58 391 | -900 | 57 491 | 57 491 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 18 672 | 18 672 | 18 672 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 900 | 900 | ||||||
kapitālie izdevumi | 900 | 900 | ||||||
04.00.00 | 12.300 | Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
Izdevumi - kopā | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 394 572 | 1 364 555 | 2 759 127 | 2 759 127 | ||||
08.00.00 | 08.220 | Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs" | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |||||
Izdevumi - kopā | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | ||||
Kārtējie izdevumi | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |||||
09.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 123 253 | 0 | 123 253 | 123 253 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 123 253 | 123 253 | 123 253 | |||||
Izdevumi - kopā | 123 253 | 0 | 123 253 | 123 253 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 123 253 | 0 | 123 253 | 123 253 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 123 253 | 123 253 | 123 253 | |||||
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 123 253 | 123 253 | 123 253 | |||||
11.00.00 | 12.300 | Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 195 614 | 0 | 195 614 | 195 614 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 195 614 | 195 614 | 195 614 | |||||
Izdevumi - kopā | 195 614 | 0 | 195 614 | 195 614 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 190 614 | 0 | 190 614 | 190 614 | ||||
Kārtējie izdevumi | 190 614 | 190 614 | 190 614 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 99 925 | -12 000 | 87 925 | 87 925 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
12.00.00 | 12.300 | Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 131 529 | 0 | 131 529 | 131 529 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 131 529 | 131 529 | 131 529 | |||||
Izdevumi - kopā | 131 529 | 0 | 131 529 | 131 529 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 128 529 | 0 | 128 529 | 128 529 | ||||
Kārtējie izdevumi | 128 529 | 128 529 | 128 529 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 55 353 | 55 353 | 55 353 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
14.00.00 | 13.010 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 101 638 | 59 332 | 160 970 | 160 970 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 101 638 | 59 332 | 160 970 | 160 970 | ||||
Izdevumi - kopā | 101 638 | 59 332 | 160 970 | 160 970 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 99 638 | 59 332 | 158 970 | 158 970 | ||||
Kārtējie izdevumi | 99 638 | 59 332 | 158 970 | 158 970 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 28 000 | 24 250 | 52 250 | 52 250 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
15.00.00 | 12.099 | Investīciju projekta TRm04 "Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu - Austrumu koridorā"(ISPA) īstenošana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 17 326 200 | -3 723 221 | 13 602 979 | 13 602 979 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 000 830 | -1 349 576 | 5 651 254 | 5 651 254 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 38 115 | 38 115 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 10 325 370 | -2 411 760 | 7 913 610 | 7 913 610 | ||||
Izdevumi - kopā | 16 071 181 | -931 892 | 15 139 289 | 15 139 289 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 419 981 | -335 801 | 84 180 | 84 180 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 419 981 | -335 801 | 84 180 | 84 180 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 651 200 | -596 091 | 15 055 109 | 15 055 109 | ||||
kapitālie izdevumi | 165 490 | 6 900 | 172 390 | 172 390 | ||||
investīcijas | 15 485 710 | -602 991 | 14 882 719 | 14 882 719 | ||||
Fiskālā bilance | 1 255 019 | -2 791 329 | -1 536 310 | -1 536 310 | ||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 81 100 | 81 100 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -1 255 019 | 2 710 229 | 1 455 210 | 1 455 210 | ||||
17.00.00 | 12.099 | Dzelzceļa nozares investīciju projektu (ISPA) īstenošana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 19 677 900 | -10 197 598 | 9 480 302 | 9 480 302 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 306 810 | -1 949 803 | 357 007 | 357 007 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 87 055 | 87 055 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 17 371 090 | -8 334 850 | 9 036 240 | 9 036 240 | ||||
Izdevumi - kopā | 13 877 040 | -2 872 856 | 11 004 184 | 11 004 184 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 877 040 | -2 872 856 | 11 004 184 | 11 004 184 | ||||
investīcijas | 13 877 040 | -2 872 856 | 11 004 184 | 11 004 184 | ||||
Fiskālā bilance | 5 800 860 | -7 324 742 | -1 523 882 | -1 523 882 | ||||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 140 432 | 140 432 | ||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -5 800 860 | 7 184 310 | 1 383 450 | 1 383 450 | ||||
22.00.00 | 12.400 | Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas neatkarīgas nodaļas darbības nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 45 084 | 0 | 45 084 | 45 084 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 084 | 45 084 | 45 084 | |||||
Izdevumi - kopā | 45 084 | 0 | 45 084 | 45 084 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 36 758 | 1 500 | 38 258 | 38 258 | ||||
Kārtējie izdevumi | 36 758 | 1 500 | 38 258 | 38 258 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 15 736 | 15 736 | 15 736 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 326 | -1 500 | 6 826 | 6 826 | ||||
kapitālie izdevumi | 8 326 | -1 500 | 6 826 | 6 826 | ||||
23.00.00 | 12.100 | Valsts autoceļu fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 72 658 755 | 9 320 000 | 81 978 755 | 81 978 755 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 72 488 755 | 9 190 000 | 81 678 755 | 81 678 755 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 170 000 | 130 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 72 658 755 | 9 320 000 | 81 978 755 | 81 978 755 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 46 297 093 | 1 968 500 | 48 265 593 | 48 265 593 | ||||
Kārtējie izdevumi | 26 681 700 | 1 508 500 | 28 190 200 | 28 190 200 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 412 000 | -50 000 | 1 362 000 | 1 362 000 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 361 662 | 7 351 500 | 33 713 162 | 33 713 162 | ||||
kapitālie izdevumi | 26 361 662 | 1 500 | 26 363 162 | 26 363 162 | ||||
investīcijas | 7 350 000 | 7 350 000 | ||||||
23.01.00 | 12.100 | Autoceļi | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 40 009 362 | 1 460 000 | 41 469 362 | 41 469 362 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 839 362 | 1 330 000 | 41 169 362 | 41 169 362 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 170 000 | 130 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 40 009 362 | 1 460 000 | 41 469 362 | 41 469 362 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 24 517 820 | 1 460 000 | 25 977 820 | 25 977 820 | ||||
Kārtējie izdevumi | 23 371 580 | 1 505 000 | 24 876 580 | 24 876 580 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 146 240 | -45 000 | 1 101 240 | 1 101 240 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 491 542 | 0 | 15 491 542 | 15 491 542 | ||||
kapitālie izdevumi | 15 491 542 | 15 491 542 | 15 491 542 | |||||
23.02.00 | 12.100 | Autoceļu nozarse pārvaldīšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 713 000 | 2 713 000 | 2 713 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 713 000 | 2 713 000 | 2 713 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 2 713 000 | 2 713 000 | 2 713 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 713 000 | 2 713 000 | 2 713 000 | |||||
Kārtējie izdevumi | 2 713 000 | 2 713 000 | 2 713 000 | |||||
23.03.00 | 12.100 | Lauku autoceļu sakārtošanas un attīstības programmas nodrošināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 438 000 | 9 438 000 | 9 438 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 438 000 | 9 438 000 | 9 438 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 9 438 000 | 0 | 9 438 000 | 9 438 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 862 880 | -1 500 | 861 380 | 861 380 | ||||
Kārtējie izdevumi | 597 120 | 3 500 | 600 620 | 600 620 | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 265 760 | -5 000 | 260 760 | 260 760 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 575 120 | 1 500 | 8 576 620 | 8 576 620 | ||||
kapitālie izdevumi | 8 575 120 | 1 500 | 8 576 620 | 8 576 620 | ||||
23.04.00 | 12.100 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem(ielām) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
Izdevumi - kopā | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 18 203 393 | 510 000 | 18 713 393 | 18 713 393 | ||||
23.05.00 | 12.100 | Reģionālo autoceļu attīstības programma (ERAF) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 295 000 | 7 350 000 | 9 645 000 | 9 645 000 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 295 000 | 7 350 000 | 9 645 000 | 9 645 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 2 295 000 | 7 350 000 | 9 645 000 | 9 645 000 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 295 000 | 7 350 000 | 9 645 000 | 9 645 000 | ||||
kapitālie izdevumi | 2 295 000 | 2 295 000 | 2 295 000 | |||||
investīcijas | 7 350 000 | 7 350 000 | ||||||
24.00.00 | 12.110 | Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 124 654 | 573 333 | 10 697 987 | 10 697 987 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 124 654 | 573 333 | 10 697 987 | 10 697 987 | ||||
Izdevumi - kopā | 10 124 654 | 573 333 | 10 697 987 | 10 697 987 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 124 654 | 573 333 | 10 697 987 | 10 697 987 | ||||
Kārtējie izdevumi | 5 000 | 5 000 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 10 124 654 | 568 333 | 10 692 987 | 10 692 987 | ||||
25.00.00 | 12.300 | Šķērssubsīdiju likvidēšana maksājumos par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumos | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
Izdevumi - kopā | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 4 700 000 | 1 028 486 | 5 728 486 | 5 728 486 | ||||
26.00.00 | 12.200 | Ostu attīstības fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 32 120 | 32 120 | 32 120 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 120 | 32 120 | 32 120 | |||||
Izdevumi - kopā | 32 120 | 32 120 | 32 120 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 620 | 30 620 | 30 620 | |||||
Kārtējie izdevumi | 30 620 | 30 620 | 30 620 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 20 520 | 20 520 | 20 520 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
kapitālie izdevumi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
27.00.00 | 12.400 | Starp[tautiskās lidostas "Rīga"infrastruktūras attīstība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 350 000 | 1 100 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 350 000 | 1 100 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | ||||
Izdevumi - kopā | 2 350 000 | 1 100 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
kapitālie izdevumi | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
27.02.00 | 12.400 | Mērķdotācija starptautiskajai lidostai "Rīga" infrastruktūras attīstības projektu finansiālo saistību nodrošināšanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Izdevumi - kopā | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 550 000 | 1 646 330 | 3 196 330 | 3 196 330 | ||||
27.04.00 | 12.400 | Starptautiskās lidostas "Rīga" pasažieru termināļa paplašināšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
Izdevumi - kopā | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
kapitālie izdevumi | 800 000 | -546 330 | 253 670 | 253 670 | ||||
28.00.00 | 12.200 | Krasta automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uzstādīšana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||
Kārtējie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 250 000 | -1 000 | 249 000 | 249 000 | ||||
investīcijas | 250 000 | -1 000 | 249 000 | 249 000 | ||||
29.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda projekti autoceļu jomā | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 173 200 | 4 905 950 | 14 079 150 | 14 079 150 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 173 200 | 75 710 | 3 248 910 | 3 248 910 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzība | 6 000 000 | 4 830 240 | 10 830 240 | 10 830 240 | ||||
Izdevumi - kopā | 3 173 200 | 75 710 | 3 248 910 | 3 248 910 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 173 200 | 75 710 | 3 248 910 | 3 248 910 | ||||
investīcijas | 3 173 200 | 75 710 | 3 248 910 | 3 248 910 | ||||
Fiskālā bilance | 6 000 000 | 4 830 240 | 10 830 240 | 10 830 240 | ||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -6 000 000 | -4 830 240 | -10 830 240 | -10 830 240 | ||||
30.00.00 | 12.099 | Rail Baltica | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 0 | 8 400 | 8 400 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 400 | 8 400 | ||||||
Izdevumi - kopā | 0 | 8 400 | 8 400 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 8 400 | 8 400 | |||||
Kārtējie izdevumi | 8 400 | 8 400 |