Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija | ||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 519 367 | -76 800 | 3 442 567 | 3 442 567 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 519 367 | -76 800 | 3 442 567 | 3 442 567 | ||||
Izdevumi - kopā | 3 519 367 | -76 800 | 3 442 567 | 3 442 567 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 482 767 | -128 420 | 3 354 347 | 3 354 347 | ||||
Kārtējie izdevumi | 622 213 | 74 919 | 697 132 | 697 132 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 348 975 | 2 836 | 351 811 | 351 811 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 860 554 | -203 339 | 2 657 215 | 2 657 215 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 280 311 | -221 394 | 58 917 | 58 917 | ||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 2 573 222 | -193 768 | 2 379 454 | 2 379 454 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 600 | 51 620 | 88 220 | 88 220 | ||||
kapitālie izdevumi | 36 600 | 51 620 | 88 220 | 88 220 | ||||
01.00.00 | Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība | |||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 519 367 | -2 576 800 | 942 567 | 942 567 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 519 367 | -2 576 800 | 942 567 | 942 567 | ||||
Izdevumi - kopā | 3 519 367 | -2 576 800 | 942 567 | 942 567 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 482 767 | -2 559 600 | 923 167 | 923 167 | ||||
Kārtējie izdevumi | 622 213 | -73 686 | 548 527 | 548 527 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 348 975 | -53 772 | 295 203 | 295 203 | ||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 860 554 | -2 485 914 | 374 640 | 374 640 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 280 311 | -221 394 | 58 917 | 58 917 | ||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 2 573 222 | -2 476 343 | 96 879 | 96 879 | ||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 600 | -17 200 | 19 400 | 19 400 | ||||
kapitālie izdevumi | 36 600 | -17 200 | 19 400 | 19 400 | ||||
01.01.00 | 01.110 | Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 527 356 | 527 356 | 527 356 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 527 356 | 527 356 | 527 356 | |||||
Izdevumi - kopā | 527 356 | 527 356 | 527 356 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 507 956 | 507 956 | 507 956 | |||||
Kārtējie izdevumi | 507 956 | 507 956 | 507 956 | |||||
tai skaitā atalgojumi | 295 203 | 295 203 | 295 203 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |||||
kapitālie izdevumi | 19 400 | 19 400 | 19 400 | |||||
01.02.00 | 14.500 | Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 282 171 | 282 171 | 282 171 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 282 171 | 282 171 | 282 171 | |||||
Izdevumi - kopā | 282 171 | 282 171 | 282 171 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 282 171 | 282 171 | 282 171 | |||||
Kārtējie izdevumi | 25 000 | 9 571 | 34 571 | 34 571 | ||||
tai skaitā atalgojumi | 990 | -990 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 257 171 | -9 571 | 247 600 | 247 600 | ||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 257 171 | -221 394 | 35 777 | 35 777 | ||||
01.03.00 | 06.150 | Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 186 700 | -76 800 | 109 900 | 109 900 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 186 700 | -76 800 | 109 900 | 109 900 | ||||
Izdevumi - kopā | 186 700 | -76 800 | 109 900 | 109 900 | ||||
Uzturēšanas izdevumi | 186 700 | -76 800 | 109 900 | 109 900 | ||||
Kārtējie izdevumi | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 180 700 | -76 800 | 103 900 | 103 900 | ||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 173 679 | -76 800 | 96 879 | 96 879 | ||||
01.04.00 | 06.150 | Uzturlīdzekļu fonda izveidošana | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 500 000 | -2 500 000 | ||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 500 000 | -2 500 000 | ||||||
Izdevumi - kopā | 2 500 000 | -2 500 000 | ||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 482 800 | -2 482 800 | ||||||
Kārtējie izdevumi | 83 257 | -83 257 | ||||||
tai skaitā atalgojumi | 52 782 | -52 782 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 399 543 | -2 399 543 | ||||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 2 399 543 | -2 399 543 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 200 | -17 200 | ||||||
kapitālie izdevumi | 17 200 | -17 200 | ||||||
01.05.00 | 14.500 | Dotācija SO Krīzes centra "Skalbes" bērnu uzticības tālruņa darbības nodrošināšanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
Izdevumi - kopā | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
01.06.00 | 14.500 | Dotācija Latvijas organizācijai "Glābiet bērnus!" projekta "Nepametīsim nevienu bērnu novārtā" kampaņas realizēšanai | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
Izdevumi - kopā | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 9 140 | 9 140 | 9 140 | |||||
02.00.00 | Uzturlīdzekļu garantiju fonds | |||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Izdevumi - kopā | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 431 180 | 2 431 180 | ||||||
Kārtējie izdevumi | 148 605 | 148 605 | ||||||
tai skaitā atalgojumi | 56 608 | 56 608 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 68 820 | 68 820 | ||||||
kapitālie izdevumi | 68 820 | 68 820 | ||||||
02.01.00. | 01.110 | Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 217 425 | 217 425 | ||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 217 425 | 217 425 | ||||||
Izdevumi - kopā | 217 425 | 217 425 | ||||||
Uzturēšanas izdevumi | 148 605 | 148 605 | ||||||
Kārtējie izdevumi | 148 605 | 148 605 | ||||||
tai skaitā atalgojumi | 56 608 | 56 608 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 68 820 | 68 820 | ||||||
kapitālie izdevumi | 68 820 | 68 820 | ||||||
02.02.00. | 06.150. | Uzturlīdzekļu fonds | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
Izdevumi - kopā | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 2 282 575 | 2 282 575 | ||||||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 2 282 575 | 2 282 575 |