Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"" | ||||||||
5.pielikums | ||||||||
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām | ||||||||
un apakšprogrammām | ||||||||
Ls | Ls | |||||||
Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | Apstiprinātais budžets |
Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | 2.lasījums | Precizēts budžets |
||
Ieņēmumi - kopā | 617 127 382 | 23 127 516 | 640 254 898 | #REF! | #REF! | |||
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 617 100 150 | 23 127 516 | 640 227 666 | #REF! | #REF! | |||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 27 232 | 27 232 | #REF! | #REF! | ||||
Izdevumi - kopā | 592 530 824 | 17 504 353 | 610 035 177 | #REF! | #REF! | |||
Uzturēšanas izdevumi | 590 425 524 | 17 405 253 | 607 830 777 | #REF! | #REF! | |||
Kārtējie izdevumi | 33 861 953 | 286 008 | 34 147 961 | #REF! | #REF! | |||
tai skaitā atalgojumi | 3 676 386 | 128 621 | 3 805 007 | #REF! | #REF! | |||
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā | 23 718 294 | 23 718 294 | #REF! | #REF! | ||||
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 5 606 430 | -1 242 679 | 4 363 751 | #REF! | #REF! | |||
Subsīdijas un dotācijas | 550 957 141 | 18 361 924 | 569 319 065 | #REF! | #REF! | |||
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 2 541 000 | -191 000 | 2 350 000 | #REF! | #REF! | |||
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 548 416 141 | 18 552 924 | 566 969 065 | #REF! | #REF! | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 105 300 | 99 100 | 2 204 400 | #REF! | #REF! | |||
kapitālie izdevumi | 21 365 | 21 365 | #REF! | #REF! | ||||
investīcijas | 2 083 935 | 99 100 | 2 183 035 | #REF! | #REF! | |||
Fiskālā bilance | 24 596 558 | 5 623 163 | 30 219 721 | 30 219 721 | ||||
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -24 596 558 | -5 623 163 | -30 219 721 | -30 219 721 | ||||
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -54 803 | -54 803 | ||||||