|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Finanšu ministrija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
422 469 474 |
-23 741 835 |
398 727 639 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
401 143 764 |
-22 390 311 |
378 753 453 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 216 177 |
26
058 |
5 242 235 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
16
109 533 |
-1
377 582 |
14 731 951 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
422 469 474 |
-23 135 621 |
399 333 853 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
388 641
382 |
-26 041
787 |
362 599 595 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
78 912 467 |
4 959 213 |
83 871 680 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
36 449 861 |
2 904 032 |
39 353 893 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
60 510 000 |
-6 230 000 |
54 280 000 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
249
218 915 |
-24
771 000 |
224 447 915 |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
11 156 329 |
2 244 057 |
13 400 386 |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 833 900 |
|
3 833 900 |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz
valsts pamatbudžetu |
32 959 |
536 499 |
569 458 |
|
|
|
tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts
pamatbudžetu |
123 599 |
2 100 752 |
2 224 351 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
33 828 092 |
2 906 166 |
36 734 258 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
14 542 077 |
92 041 |
14 634 118 |
|
|
|
investīcijas |
19 286 015 |
2 814 125 |
22 100 140 |
|
|
|
Tīrie aizdevumi |
20 201 205 |
8 392 473 |
28 593 678 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
-20 201 205 |
-8 998 687 |
-29 199 892 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
377
006 |
377 006 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
229 208 |
229 208 |
|
30.00.00 |
01.120 |
Finansiālās un fiskālās
politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 604 770 |
-950 805 |
7 653 965 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 436 427 |
-428 538 |
7 007 889 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
17 570 |
26 058 |
43 628 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 150 773 |
-548 325 |
602 448 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
8 604 770 |
-700 864 |
7 903 906 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 017 326 |
-444 920 |
7 572 406 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
8 017 326 |
-674 128 |
7 343 198 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
3 378 200 |
252 120 |
3 630 320 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
229 208 |
229 208 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
587 444 |
-255 944 |
331 500 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
587 444 |
-255 944 |
331 500 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-249 941 |
-249 941 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
20 733 |
20 733 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
229 208 |
229 208 |
|
31.00.00 |
|
Budžeta izpilde un valsts parāda
vadība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
65 270 695 |
-5 874 084 |
59 396 611 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
64 190 408 |
-5 874 084 |
58 316 324 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 080 287 |
|
1 080 287 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
65 270 695 |
-5 625 904 |
59 644 791 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
64 269 395 |
-6 019 793 |
58 249 602 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 759 395 |
210 207 |
3 969 602 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
2 137 009 |
200 000 |
2 337 009 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
60 510 000 |
-6 230 000 |
54 280 000 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 001 300 |
393 889 |
1 395 189 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1 001 300 |
393 889 |
1 395 189 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-248 180 |
-248 180 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
248 180 |
248 180 |
|
31.01.00 |
01.120 |
Budžeta izpilde |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 670 695 |
325 916 |
4 996 611 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 590 408 |
325 916 |
3 916 324 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 080 287 |
|
1 080 287 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
4 670 695 |
574 096 |
5 244 791 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 669 395 |
180 207 |
3 849 602 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 669 395 |
180 207 |
3 849 602 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
2 137 009 |
200 000 |
2 337 009 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 001 300 |
393 889 |
1 395 189 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1 001 300 |
393 889 |
1 395 189 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-248 180 |
-248 180 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
248 180 |
248 180 |
|
31.02.00 |
14.000 |
Valsts
parāda vadība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
60 600 000 |
-6 200 000 |
54 400 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 600 000 |
-6 200
000 |
54 400 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
60 600 000 |
-6 200 000 |
54 400 000 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
60 600 000 |
-6 200 000 |
54 400 000 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
90 000 |
30 000 |
120 000 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
60 510 000 |
-6 230
000 |
54 280 000 |
|
32.00.00 |
01.120 |
Iepirkumu uzraudzības birojs |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
775 957 |
-84 254 |
691 703 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
575 957 |
15 746 |
591 703 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
775 957 |
-84 254 |
691 703 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
755 957 |
-94 054 |
661 903 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
755 957 |
-94 054 |
661 903 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
317 507 |
9 800 |
327 307 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
9 800 |
29 800 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
20 000 |
9 800 |
29 800 |
|
33.00.00 |
01.120 |
Valsts nodokļu administrēšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
40 483 684 |
732 980 |
41 216 664 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 858 552 |
655 112 |
40 513 664 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
71 323 |
|
71 323 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
553 809 |
77 868 |
631 677 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
40 483 684 |
733 439 |
41 217 123 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
36 158 089 |
458 912 |
36 617 001 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
36 158 089 |
458 912 |
36 617 001 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
20 196 372 |
208 871 |
20 405 243 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
4 325 595 |
274 527 |
4 600 122 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
4 325 595 |
274 527 |
4 600 122 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-459 |
-459 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
459 |
459 |
|
34.00.00 |
01.120 |
Muitas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 203
567 |
1 097 464 |
19 301 031 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 970 926 |
2 215 589 |
17 186 515 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
493 244 |
|
493 244 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
2 739 397 |
-1 118 125 |
1 621 272 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
18 203 567 |
1 097 809 |
19 301 376 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
14 248 059 |
3 445 831 |
17 693 890 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
14 248 059 |
3 445 831 |
17 693 890 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
7 218 059 |
1 967 639 |
9 185 698 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 955 508 |
-2 348
022 |
1 607 486 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
3 955 508 |
-2 348 022 |
1 607 486 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-345 |
-345 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
345 |
345 |
|
35.00.00 |
01.120 |
Finansiāla rakstura noziedzīgu
nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 718 258 |
716 688 |
3 434 946 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 664 505 |
716 688 |
3 381 193 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
53 753 |
|
53 753 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 718 258 |
716 868 |
3 435 126 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 672 991 |
637 368 |
3 310 359 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 672 991 |
637 368 |
3 310 359 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 484 663 |
389 802 |
1 874 465 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
45 267 |
79 500 |
124 767 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
45 267 |
79 500 |
124 767 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-180 |
-180 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
180 |
180 |
|
37.00.00 |
13.400 |
Legālai preču apritei
nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 169 055 |
220 876 |
5 389 931 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 669 055 |
220 876 |
1 889 931 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
5 169 055 |
327 985 |
5 497 040 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 119 055 |
327 985 |
5 447 040 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
5 119 055 |
327 985 |
5 447 040 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
186 742 |
800 |
187 542 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-107 109 |
-107 109 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
107 109 |
107 109 |
|
38.00.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības finansēto
programmu ieviešana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
96 808 111 |
-1 413 149 |
95 394 962 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
85
342 557 |
-1
724 149 |
83 618 408 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
11 465 554 |
311 000 |
11 776 554 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
96 808 111 |
-1 413 149 |
95 394 962 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
73 086 220 |
-6 143 565 |
66 942 655 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
7 341 702 |
593 277 |
7 934 979 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 194 540 |
-156 000 |
1 038 540 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
65
744 518 |
-6
736 842 |
59 007 676 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
11 156 329 |
2 244 057 |
13 400 386 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz
valsts pamatbudžetu |
32 959 |
536 499 |
569 458 |
|
|
|
tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts
pamatbudžetu |
123 599 |
2 100 752 |
2 224 351 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
23 721
891 |
4 730 416 |
28 452 307 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
4 435 876 |
1 916 291 |
6 352 167 |
|
|
|
investīcijas |
19 286 015 |
2 814 125 |
22 100 140 |
|
38.01.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības
pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 739 099 |
-595 081 |
2 144 018 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 739 099 |
-595 081 |
2 144 018 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 739 099 |
-595 081 |
2 144 018 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 564 099 |
-595 081 |
1 969 018 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 564 099 |
-595 081 |
1 969 018 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 194 540 |
-156 000 |
1 038 540 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
175 000 |
|
175 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
175 000 |
|
175 000 |
|
38.02.00 |
01.120 |
Eiropas Savienības
pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 660 000 |
1 371 000 |
14 031 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 715 000 |
1 060 000 |
2 775 000 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
10 945 000 |
311 000 |
11 256 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
12 660 000 |
1 371 000 |
14 031 000 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 660 000 |
1 371 000 |
14 031 000 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
325 000 |
-325 000 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 335 000 |
1 696 000 |
14 031 000 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
8 155 000 |
-1 804 064 |
6 350 936 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz
valsts pamatbudžetu |
32 959 |
536 499 |
569 458 |
|
|
|
|
tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts
pamatbudžetu |
123 599 |
2 100 752 |
2 224 351 |
|
38.03.00 |
01.120 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
45 324
886 |
6 243 774 |
51 568 660 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
45 324 886 |
6 243 774 |
51 568 660 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
45 324 886 |
6 243 774 |
51 568 660 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
21 777 995 |
1 513 358 |
23 291 353 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
4 452 603 |
1 513 358 |
5 965 961 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
17 325 392 |
|
17 325 392 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
23 546 891 |
4 730 416 |
28 277 307 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
4 260 876 |
1
916 291 |
6 177 167 |
|
|
|
investīcijas |
19 286 015 |
2 814 125 |
22 100 140 |
|
38.04.00 |
01.120 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
35 563
572 |
-8 432
842 |
27 130 730 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
35 563 572 |
-8 432 842 |
27 130 730 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
35 563 572 |
-8 432 842 |
27 130 730 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
35 563 572 |
-8 432 842 |
27 130 730 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
35 563 572 |
-8 432 842 |
27 130 730 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 001 329 |
4 048 121 |
7 049 450 |
|
38.05.00 |
01.120 |
Norvēģijas valdības un Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma atmaksāšana par projektu
īstenošanu |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
520 554 |
|
520 554 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
520 554 |
|
520 554 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
520 554 |
|
520 554 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
520 554 |
|
520 554 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
520 554 |
|
520 554 |
|
39.00.00 |
13.400 |
Uzraudzība un kontrole |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
964 880 |
75 815 |
1 040 695 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
964 880 |
75 815 |
1 040 695 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
964 880 |
75 815 |
1 040 695 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
843 793 |
53 815 |
897 608 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
839 893 |
53 815 |
893 708 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
336 769 |
31 000 |
367 769 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
121 087 |
22 000 |
143 087 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
121 087 |
22 000 |
143 087 |
|
39.01.00 |
13.400 |
Dārgmetālu proves uzraudzība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
557 625 |
73 050 |
630 675 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
557 625 |
73 050 |
630 675 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
557 625 |
73 050 |
630 675 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
456 538 |
43 050 |
499 588 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
452 638 |
43 050 |
495 688 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
140 877 |
10 000 |
150 877 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 900 |
|
3 900 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
101 087 |
30 000 |
131 087 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
101 087 |
30 000 |
131 087 |
|
39.02.00 |
13.400 |
Izložu un azartspēļu
organizēšanas un norises uzraudzība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
407 255 |
2 765 |
410 020 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
407 255 |
2 765 |
410 020 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
407 255 |
2 765 |
410 020 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
387 255 |
10 765 |
398 020 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
387 255 |
10 765 |
398 020 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
195 892 |
21 000 |
216 892 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
20 000 |
-8 000 |
12 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
20 000 |
-8 000 |
12 000 |
|
41.00.00 |
|
Maksājumu
nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
183 470 497 |
-18 263 366 |
165 207 131 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 470 497 |
-18 263 366 |
165 207 131 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
183 470 497 |
-18 263 366 |
165 207 131 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
183 470 497 |
-18 263 366 |
165 207 131 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
183 470 497 |
-18 263 366 |
165 207 131 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
41.01.00 |
14.200 |
Iemaksas Eiropas Kopienas
budžetā |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
104 094 000 |
11 000 000 |
115 094 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
104 094 000 |
11 000 000 |
115 094 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
104 094 000 |
11 000 000 |
115 094 000 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
104 094 000 |
11 000 000 |
115 094 000 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
104 094 000 |
11 000 000 |
115 094 000 |
|
41.02.00 |
14.400 |
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 166 050 |
2 000 000 |
4 166 050 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 166 050 |
2 000 000 |
4 166 050 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 166 050 |
2 000 000 |
4 166 050 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 166 050 |
2 000 000 |
4 166 050 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 166 050 |
2 000 000 |
4 166 050 |
|
41.03.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
3 830 000 |
|
3 830 000 |
|
41.04.00 |
10.400 |
Akcīzes nodokļa par
dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
12 155
762 |
|
12 155 762 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
12 155 762 |
|
12 155 762 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
12 155 762 |
|
12 155 762 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 155 762 |
|
12 155 762 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
12 155 762 |
|
12 155 762 |
|
41.05.00 |
14.140 |
Kompensācijas reabilitētajiem
pilsoņiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
800 000 |
|
800 000 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
800 000 |
|
800 000 |
|
41.08.00 |
01.120 |
Finansējums Eiropas Savienības
fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
60 300
000 |
-31 263
366 |
29 036 634 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
60 300 000 |
-31
263 366 |
29 036 634 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
60 300 000 |
-31 263 366 |
29 036 634 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
60 300 000 |
-31 263 366 |
29 036 634 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
60 300 000 |
-31 263 366 |
29 036 634 |
|
41.09.00 |
01.120 |
Valsts pārvaldes iestāžu
nodarīto zaudējumu atlīdzināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
124 685 |
|
124 685 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
124 685 |
|
124 685 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
124 685 |
|
124 685 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
124 685 |
|
124 685 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
124 685 |
|
124 685 |
|
42.00.00 |
14.000 |
Valsts budžeta aizdevumi un to
atmaksāšana |
|
|
|
|
|
Tīrie aizdevumi |
20 201 205 |
8 392 473 |
28 593 678 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
-20 201 205 |
-8 392 473 |
-28 593 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|