|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
17. Satiksmes ministrija |
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
286 937
904 |
-5 747 014 |
281 190 890 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
197
956 900 |
30
126 559 |
228 083 459 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
1 466
190 |
101 450 |
1 567 640 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
87 514 814 |
-35 975 023 |
51 539 791 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
298 978 411 |
-11 509 771 |
287 468 640 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
112 769
831 |
32 773 538 |
145 543 369 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
44 335 991 |
26 999 871 |
71 335 862 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
2 543 103 |
271 995 |
2 815 098 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 245 003 |
439 404 |
1 684 407 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
67 188 837 |
5 334 263 |
72 523 100 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
29
046 712 |
-6
967 976 |
22 078 736 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 172 730 |
536 036 |
5 708 766 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
194 820 |
3 097 |
197 917 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
186 208
580 |
-44 283
309 |
141 925 271 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
39 540 273 |
-6 502 795 |
33 037 478 |
|
|
|
investīcijas |
146 668 307 |
-37 780 514 |
108 887 793 |
|
|
Fiskālā bilance |
-12 040 507 |
5 762 757 |
-6 277 750 |
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
105
223 |
105 223 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
12 040 507 |
-5 867 980 |
6 172 527 |
|
03.00.00 |
12.010 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 421 413 |
2 341 936 |
4 763 349 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 368 313 |
915 015 |
3 283 328 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
53 100 |
15 000 |
68 100 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
1 411 921 |
1 411 921 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 421 413 |
2 366 154 |
4 787 567 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 370 743 |
2 259 454 |
4 630 197 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 370 743 |
238 790 |
2 609 533 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 271 582 |
157 755 |
1 429 337 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
2 020 664 |
2 020 664 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
|
1 411 921 |
1 411 921 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
50 670 |
106 700 |
157 370 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
50 670 |
106 700 |
157 370 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-24 218 |
-24 218 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
24 218 |
24 218 |
|
08.00.00 |
08.220 |
Valsts aģentūras "Rīgas
motormuzejs" darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
223 300 |
75 550 |
298 850 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
99 000 |
|
99 000 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
124 300 |
75 550 |
199 850 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
223 300 |
102 256 |
325 556 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
217 300 |
95 557 |
312 857 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
215 100 |
95 557 |
310 657 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
66 700 |
6 000 |
72 700 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 200 |
|
2 200 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
150 |
|
150 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 000 |
6 699 |
12 699 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
6 000 |
6 699 |
12 699 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-26 706 |
-26 706 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
26 706 |
26 706 |
|
09.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
177 420 |
|
177 420 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
177 420 |
|
177 420 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
177 420 |
|
177 420 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
177 420 |
|
177 420 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
177 420 |
|
177 420 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
177 420 |
|
177 420 |
|
11.00.00 |
12.300 |
Valsts dzelzceļa tehniskās
inspekcijas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
261 103 |
|
261 103 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
261 103 |
|
261 103 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
261 103 |
|
261 103 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
256 103 |
|
256 103 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
256 103 |
|
256 103 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
138 994 |
|
138 994 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
5 000 |
|
5 000 |
|
12.00.00 |
12.300 |
Valsts dzelzceļa
administrācijas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
181 091 |
885 |
181 976 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
181 091 |
885 |
181 976 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
181 091 |
885 |
181 976 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
178 091 |
|
178 091 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
178 091 |
|
178 091 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
95 294 |
|
95 294 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 000 |
885 |
3 885 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
3 000 |
885 |
3 885 |
|
14.00.00 |
13.010 |
Eiropas Savienības un
starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
207 150 |
73 247 |
280 397 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
207 150 |
73 247 |
280 397 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
207 150 |
73 247 |
280 397 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
205 150 |
63 247 |
268 397 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
205 150 |
63 247 |
268 397 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
70 808 |
19 701 |
90 509 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 000 |
10 000 |
12 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
2 000 |
10 000 |
12 000 |
|
23.00.00 |
12.100 |
Valsts autoceļu fonds |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
109 045
442 |
22 550 915 |
131 596 357 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
108 745 442 |
22 431 836 |
131 177 278 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
119 079 |
119 079 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
109 045 442 |
22 565 401 |
131 610 843 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
72 227 889 |
27 335 911 |
99 563 800 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
39 448 361 |
26 509 207 |
65 957 568 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 245 003 |
439 404 |
1 684 407 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
36 817
553 |
-4 770
510 |
32 047 043 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
36 817 553 |
-4 770 510 |
32 047 043 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-14 486 |
-14 486 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
14 486 |
14 486 |
|
23.04.00 |
12.100 |
Mērķdotācijas pašvaldību
autoceļiem (ielām) |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
31 534 525 |
387 300 |
31 921 825 |
|
23.06.00 |
12.100 |
Valsts autoceļu pārvaldīšana,
uzturēšana un atjaunošana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
77 510
917 |
22 163
615 |
99 674 532 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
77 210 917 |
22 044 536 |
99 255 453 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
119 079 |
119 079 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
77 510 917 |
22 178 101 |
99 689 018 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
40 693 364 |
26 948 611 |
67 641 975 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
39 448 361 |
26 509 207 |
65 957 568 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 245 003 |
439 404 |
1 684 407 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
36 817 553 |
-4 770 510 |
32 047 043 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
36 817 553 |
-4 770 510 |
32 047 043 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-14 486 |
-14 486 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
14 486 |
14 486 |
|
26.00.00 |
12.200 |
Ostu attīstības fonds |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
39 922 |
80 367 |
120 289 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
39 922 |
80 367 |
120 289 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
39 922 |
80 367 |
120 289 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
38 422 |
79 867 |
118 289 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
38 422 |
79 867 |
118 289 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
26 808 |
24 658 |
51 466 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 500 |
500 |
2 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1 500 |
500 |
2 000 |
|
29.00.00 |
12.099 |
Kohēzijas
fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
92 935
555 |
-20
527 546 |
72 408 009 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
33 521 555 |
3 324 572 |
36 846 127 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
59 414 000 |
-23 852 118 |
35 561 882 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
92 450 555 |
-18 507 343 |
73 943 212 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 240 000 |
-1 154 258 |
85 742 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 240 000 |
-1 154 258 |
85 742 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
91 210 555 |
-17 353 085 |
73 857 470 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
2 389 760 |
-1 871 319 |
518 441 |
|
|
|
investīcijas |
88 820 795 |
-15 481 766 |
73 339 029 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
485 000 |
-2 020 203 |
-1 535 203 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
39 813 |
39 813 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-485 000 |
1 980 390 |
1 495 390 |
|
30.00.00 |
12.099 |
Rail Baltica |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 283 |
-15 283 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 283 |
-15 283 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
15 283 |
-15 283 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
15 283 |
-15 283 |
|
|
|
investīcijas |
15 283 |
-15 283 |
|
|
31.00.00 |
12.000 |
Sabiedriskais transports |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
32 720 442 |
5 574 460 |
38 294 902 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
32 720 442 |
5
574 460 |
38 294 902 |
|
|
Izdevumi - kopā |
32 720 442 |
5 574 460 |
38 294 902 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
32 720 442 |
5 574 460 |
38 294 902 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
32 720 442 |
5
574 460 |
38 294 902 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
27 547
712 |
-6 882
897 |
20 664 815 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 172 730 |
536 036 |
5 708 766 |
|
31.01.00 |
12.810 |
Dotācija ar invalīdu bezmaksas
pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
4 019 820 |
536 036 |
4 555 856 |
|
31.02.00 |
12.810 |
Dotācija ar politiski represēto
personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
1 152 910 |
|
1 152 910 |
|
31.03.00 |
12.300 |
Valsts pasūtījums pasažieru
pārvadājumiem pa dzelzceļu |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
15 801 939 |
4 241 757 |
20 043 696 |
|
31.04.00 |
12.110 |
Dotācija pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem ar autobusiem |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
11 124 654 |
796 667 |
11 921 321 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
11 124 654 |
796 667 |
11 921 321 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
11 124 654 |
796 667 |
11 921 321 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
11 124 654 |
796 667 |
11 921 321 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
11 124 654 |
796 667 |
11 921 321 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
11 124 654 |
-11 124 654 |
|
|
31.05.00 |
12.600 |
Dotācija Autotransporta
direkcijai Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepcijas
īstenošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
621 119 |
|
621 119 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
621 119 |
|
621 119 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
621 119 |
|
621 119 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
621 119 |
|
621 119 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
621 119 |
|
621 119 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
621 119 |
|
621 119 |
|
33.00.00 |
12.099 |
Kohēzijas
fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
18 026
000 |
-5 986
968 |
12 039 032 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 079 000 |
-421 698 |
2 657 302 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
14 947 000 |
-5 565 270 |
9 381 730 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
28 794 000 |
-9 975 017 |
18 818 983 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 497 000 |
-1 497 000 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 497 000 |
-1 497 000 |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 497 000 |
-1 497 000 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
27 297
000 |
-8 478
017 |
18 818 983 |
|
|
|
investīcijas |
27 297 000 |
-8 478
017 |
18 818 983 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
-10 768 000 |
3 988 049 |
-6 779 951 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
10 768 000 |
-3 988 049 |
6 779 951 |
|
34.00.00 |
12.099 |
Kohēzijas fonda finansētie
projekti ostu attīstībai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 606
000 |
-2 065
931 |
3 540 069 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 700 000 |
-1 589 615 |
110 385 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
3 906 000 |
-476 316 |
3 429 684 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
7 192 000 |
-5 940 261 |
1 251 739 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 192
000 |
-5 940
261 |
1 251 739 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
64 000 |
|
64 000 |
|
|
|
investīcijas |
7 128 000 |
-5
940 261 |
1 187 739 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
-1 586 000 |
3 874 330 |
2 288 330 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
1 586 000 |
-3 874 330 |
-2 288 330 |
|
35.00.00 |
12.099 |
Kohēzijas fonda finansētie
projekti lidostu attīstībai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 488
000 |
-6 488
000 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
6 488 000 |
-6 488 000 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
6 254 000 |
-6 254 000 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 254
000 |
-6 254
000 |
|
|
|
|
investīcijas |
6 254 000 |
-6 254 000 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
234 000 |
-234 000 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-234 000 |
234 000 |
|
|
36.00.00 |
12.099 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansēta reģionālo autoceļu attīstības programma |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 040
000 |
|
13 040 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 040 000 |
|
13 040 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
13 040 000 |
|
13 040 000 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
13 040 000 |
|
13 040 000 |
|
|
|
investīcijas |
13 040 000 |
|
13 040 000 |
|
37.00.00 |
12.099 |
Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
767 000 |
-475 969 |
291 031 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
91 000 |
-47 426 |
43 574 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
676 000 |
-428 543 |
247 457 |
|
|
Izdevumi - kopā |
848 000 |
-555 874 |
292 126 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
12 410 |
12 410 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
12 410 |
12 410 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
848 000 |
-568 284 |
279 716 |
|
|
investīcijas |
848 000 |
-568 284 |
279 716 |
|
|
Fiskālā bilance |
-81 000 |
79 905 |
-1 095 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
81 000 |
-79 905 |
1 095 |
|
38.00.00 |
12.099 |
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 940 722 |
-902 817 |
2 037 905 |
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
856 908 |
-207 041 |
649 867 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
2 083 814 |
-695 776 |
1 388 038 |
|
|
Izdevumi - kopā |
3 265 229 |
-1 042 903 |
2 222 326 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 265 229 |
-1 042 903 |
2 222 326 |
|
|
investīcijas |
3 265 229 |
-1 042 903 |
2 222 326 |
|
|
Fiskālā bilance |
-324 507 |
140 086 |
-184 421 |
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
324 507 |
-140 086 |
184 421 |
|
39.00.00 |
12.400 |
Aviācijas nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
134 971 |
6 720 |
141 691 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
134 971 |
6 720 |
141 691 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
134 971 |
6 720 |
141 691 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
129 771 |
-1 800 |
127 971 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
129 771 |
-1 800 |
127 971 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
46 087 |
6 495 |
52 582 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
5 200 |
8 520 |
13 720 |
|
|
kapitālie izdevumi |
5 200 |
8 520 |
13 720 |
|
40.00.00 |
12.100 |
Tiešās
pārvaldes iestādes Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
718 300 |
520 |
718 820 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
718 300 |
520 |
718 820 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
718 300 |
520 |
718 820 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
538 000 |
60 000 |
598 000 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
538 000 |
60 000 |
598 000 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
328 360 |
|
328 360 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
180 300 |
-59 480 |
120 820 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
180 300 |
-59 480 |
120 820 |
|
41.00.00 |
12.400 |
Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
988 790 |
10 900 |
999 690 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
988 790 |
10 900 |
999 690 |
|
|
Izdevumi - kopā |
988 790 |
10 900 |
999 690 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
973 500 |
-54 310 |
919 190 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
956 250 |
-57 407 |
898 843 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
498 470 |
47 386 |
545 856 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
17 250 |
3 097 |
20 347 |
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
17 250 |
3 097 |
20 347 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
15 290 |
65 210 |
80 500 |
|
|
kapitālie izdevumi |
15 290 |
65 210 |
80 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|