|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Labklājības ministrija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
188 008
019 |
18 252 616 |
206 260 635 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
183 397 322 |
17 503 129 |
200 900 451 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3 473 210 |
446 875 |
3 920 085 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
1 137 487 |
302 612 |
1 440 099 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
188 008 019 |
18 299 875 |
206 307 894 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
181 672
756 |
16 191 341 |
197 864 097 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
50 942
977 |
10 742
951 |
61 685 928 |
|
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
17 669
135 |
1 779 355 |
19 448 490 |
|
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 341 |
|
15 341 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
130 714 438 |
5 448 390 |
136 162 828 |
|
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
11 671
120 |
1 747 621 |
13 418 741 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
96 217 472 |
2 405 432 |
98 622 904 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
15 578 746 |
13 027 |
15 591 773 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 335 263 |
2 108 534 |
8 443 797 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1 993 829 |
690 184 |
2 684 013 |
|
|
|
investīcijas |
4 341 434 |
1 418 350 |
5 759 784 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-47 259 |
-47 259 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
47 259 |
47 259 |
|
01.00.00 |
06.010 |
Nozares vadība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 376
720 |
576 444 |
10 953 164 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10
123 360 |
329
762 |
10 453 122 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
253 360 |
246 682 |
500 042 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
10 376 720 |
576 444 |
10 953 164 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 287 163 |
438 543 |
10 725 706 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
6
498 213 |
1
023 695 |
7 521 908 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 929
142 |
331 822 |
2 260 964 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 341 |
|
15 341 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 773 609 |
-585 152 |
3 188 457 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-285 096 |
1 673 032 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
89 557 |
137 901 |
227 458 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
89 557 |
137 901 |
227 458 |
|
01.01.00 |
06.010 |
Labklājības lietu pārvalde |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 370 034 |
738 630 |
3 108 664 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 116 674 |
491 948 |
2 608 622 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
253 360 |
246 682 |
500 042 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 370 034 |
738 630 |
3 108 664 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 292 777 |
588 429 |
2 881 206 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 277 436 |
588 429 |
2 865 865 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 079 791 |
271 155 |
1 350 946 |
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
15 341 |
|
15 341 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
77 257 |
150 201 |
227 458 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
77 257 |
150 201 |
227 458 |
|
01.04.00 |
06.010 |
Eiropas Kopienas iniciatīvas
"EQUAL" ieviešana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 239 940 |
-62 884 |
3 177 056 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 239 940 |
-62 884 |
3 177 056 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 239 940 |
-62 884 |
3 177 056 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 239 940 |
-62 884 |
3 177 056 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 083 592 |
237 040 |
1 320 632 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
582 803 |
50 028 |
632 831 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 156 348 |
-299 924 |
1 856 424 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 958 128 |
-285 096 |
1 673 032 |
|
01.05.00 |
06.010 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
264 752 |
-15 260 |
249 492 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
264 752 |
-15 260 |
249 492 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
264 752 |
-15 260 |
249 492 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
252 452 |
-2 960 |
249 492 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
252 452 |
-2 960 |
249 492 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
163 060 |
21 105 |
184 165 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
12 300 |
-12 300 |
|
|
|
|
kapitālie izdevumi |
12 300 |
-12 300 |
|
|
01.07.00 |
06.010 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 995 460 |
14 836 |
2 010 296 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 995 460 |
14 836 |
2 010 296 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 995 460 |
14 836 |
2 010 296 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 995 460 |
14 836 |
2 010 296 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 995 460 |
14 836 |
2 010 296 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
103 488 |
-10 466 |
93 022 |
|
01.08.00 |
06.010 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 506 534 |
-98 878 |
2 407 656 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 506 534 |
-98 878 |
2 407 656 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 506 534 |
-98 878 |
2 407 656 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 506 534 |
-98 878 |
2 407 656 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
889 273 |
186 350 |
1 075 623 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 617 261 |
-285 228 |
1 332 033 |
|
04.00.00 |
06.000 |
Sociālā apdrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
14 552 537 |
13 027 |
14 565 564 |
|
04.01.00 |
06.170 |
Valsts iemaksas sociālajai
apdrošināšanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
3 679 803 |
368 000 |
4 047 803 |
|
04.04.00 |
06.170 |
Valsts dotācija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
10 872 734 |
-354 973 |
10 517 761 |
|
05.00.00 |
06.000 |
Valsts sociālie pakalpojumi |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
28 446
281 |
4 367
423 |
32 813 704 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
24
975 991 |
3
921 063 |
28 897 054 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
3
470 290 |
446
360 |
3 916 650 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
28 446 281 |
4 414 094 |
32 860 375 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
24 731 350 |
3 072 872 |
27 804 222 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
19 797 904 |
2 246 545 |
22 044 449 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
10 884 191 |
1 325 451 |
12 209 642 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 933 446 |
826 327 |
5 759 773 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
4 658 609 |
622 365 |
5 280 974 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
178 351 |
5 432 |
183 783 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 714
931 |
1 341
222 |
5 056 153 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
548 157 |
315 255 |
863 412 |
|
|
|
investīcijas |
3 166 774 |
1 025 967 |
4 192 741 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-46 671 |
-46 671 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
46 671 |
46 671 |
|
05.01.00 |
06.260 |
Sociālā un profesionālā
rehabilitācija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
928 575 |
-14 876 |
913 699 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
928 575 |
-14 876 |
913 699 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
928 575 |
-14 876 |
913 699 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
928 575 |
-14 876 |
913 699 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
928 575 |
-14 876 |
913 699 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
926 737 |
-13 416 |
913 321 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
1 838 |
-1 460 |
378 |
|
05.03.00 |
06.200 |
Aprūpe sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
17 022
057 |
1 526
672 |
18 548 729 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
14 503 257 |
1 292 285 |
15 795 542 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 518 800 |
234 387 |
2 753 187 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
17 022 057 |
1 573 343 |
18 595 400 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
16 828 602 |
1 560 343 |
18 388 945 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
15 017 103 |
1 559
475 |
16 576 578 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
8 079 943 |
895 025 |
8 974 968 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 811 499 |
868 |
1 812 367 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 639 986 |
-6 024 |
1 633 962 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
171 513 |
6 892 |
178 405 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
193 455 |
13 000 |
206 455 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
193 455 |
13 000 |
206 455 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-46 671 |
-46 671 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
46 671 |
46 671 |
|
05.04.00 |
06.270 |
Valsts sociālo pakalpojumu
administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un
kontrole |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 963
723 |
281 053 |
2 244 776 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 959 643 |
280 353 |
2 239 996 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
4 080 |
700 |
4 780 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 963 723 |
281 053 |
2 244 776 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 946 675 |
276 541 |
2 223 216 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 946 675 |
276 541 |
2 223 216 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 389 237 |
139 998 |
1 529 235 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
17 048 |
4 512 |
21 560 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
17 048 |
4 512 |
21 560 |
|
05.14.00 |
06.260 |
Dotācija Latvijas Neredzīgo
biedrībai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 250 |
|
2 250 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 250 |
|
2 250 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 250 |
|
2 250 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 250 |
|
2 250 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 250 |
|
2 250 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 250 |
|
2 250 |
|
05.17.00 |
06.260 |
Dotācija Latvijas Pensionāru
federācijai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 700 |
|
4 700 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 700 |
|
4 700 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
4 700 |
|
4 700 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
4 700 |
|
4 700 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 700 |
|
4 700 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
4 700 |
|
4 700 |
|
05.25.00 |
06.200 |
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras
attīstība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 178
887 |
1 025
967 |
4 204 854 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 981 477 |
814 694 |
3 796 171 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
197 410 |
211 273 |
408 683 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 178 887 |
1 025 967 |
4 204 854 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
12 113 |
|
12 113 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
12 113 |
|
12 113 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
3 166 774 |
1 025 967 |
4 192 741 |
|
|
|
investīcijas |
3 166 774 |
1 025 967 |
4 192 741 |
|
05.26.00 |
06.260 |
Sociālā darba speciālistu
sagatavošana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
55 874 |
|
55 874 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
55 874 |
|
55 874 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
55 874 |
|
55 874 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
55 874 |
|
55 874 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
55 874 |
|
55 874 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
55 874 |
|
55 874 |
|
05.27.00 |
06.200 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
306 627 |
1 175 967 |
1 482 594 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
306 627 |
1
175 967 |
1 482 594 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
306 627 |
1 175 967 |
1 482 594 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
306 627 |
1 097 936 |
1 404 563 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
94 488 |
257
601 |
352 089 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
|
215
540 |
215 540 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
212 139 |
840 335 |
1 052 474 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
115 653 |
641 805 |
757 458 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
78 031 |
78 031 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
|
78 031 |
78 031 |
|
05.35.00 |
06.260 |
Atbalsts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
88 707 |
13 943 |
102 650 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
88 707 |
13 943 |
102 650 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
88 707 |
13 943 |
102 650 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
74 157 |
13 943 |
88 100 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
74 157 |
13 943 |
88 100 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
56 742 |
11 236 |
67 978 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
14 550 |
|
14 550 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
14 550 |
|
14 550 |
|
05.37.00 |
06.260 |
Valsts aģentūras
"Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 533 402 |
146 394 |
2 679 796 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 833 402 |
146 394 |
1 979 796 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 533 402 |
146 394 |
2 679 796 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 279 548 |
133 959 |
2 413 507 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 274 548 |
133 959 |
2 408 507 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 137 630 |
59 602 |
1 197 232 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
253 854 |
12 435 |
266 289 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
253 854 |
12 435 |
266 289 |
|
05.38.00 |
06.260 |
Valsts aģentūras "Tehnisko
palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 351 179 |
212 303 |
2 563 482 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 301 179 |
212 303 |
2 513 482 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 351 179 |
212 303 |
2 563 482 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 281 929 |
5 026 |
2 286 955 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
378 820 |
5 026 |
383 846 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
220 639 |
4 050 |
224 689 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 903 109 |
|
1 903 109 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 903 109 |
|
1 903 109 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
69 250 |
207 277 |
276 527 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
69 250 |
207 277 |
276 527 |
|
05.43.00 |
06.260 |
Dotācija Latvijas Sieviešu
invalīdu asociācijai "Aspazija" |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 100 |
|
2 100 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
2 100 |
|
2 100 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 100 |
|
2 100 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 100 |
|
2 100 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 100 |
|
2 100 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
2 100 |
|
2 100 |
|
05.59.00 |
06.260 |
Dotācija invalīdu biedrībām un
organizācijām |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
6 850 |
|
6 850 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
6 850 |
|
6 850 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
6 850 |
|
6 850 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
6 850 |
|
6 850 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 850 |
|
6 850 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
6 850 |
|
6 850 |
|
05.60.00 |
06.260 |
Dotācija biedrībai "Saules
sala" |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
1 350 |
|
1 350 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 350 |
|
1 350 |
|
07.00.00 |
13.500 |
Darba tirgus administrēšana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
37 233
635 |
11 221
316 |
48 454 951 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
36 346 588 |
11 164 871 |
47 511 459 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 920 |
515 |
3 435 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
884 127 |
55 930 |
940 057 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
37 233 635 |
11 221 904 |
48 455 539 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
34 702 860 |
10 592 493 |
45 295 353 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
24 646 860 |
7
472 711 |
32 119 571 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
4
855 802 |
122
082 |
4 977 884 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
10 056
000 |
3 119
782 |
13 175 782 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
5 054 383 |
1 410 352 |
6 464 735 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 530
775 |
629 411 |
3 160 186 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1
356 115 |
237
028 |
1 593 143 |
|
|
|
investīcijas |
1 174 660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-588 |
-588 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
588 |
588 |
|
07.01.00 |
13.500 |
Nodarbinātības valsts aģentūras
uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
4 581
971 |
249 324 |
4 831 295 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 694 924 |
192 879 |
3 887 803 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
2 920 |
515 |
3 435 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
884 127 |
55 930 |
940 057 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
4 581 971 |
249 912 |
4 831 883 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 265 787 |
79 867 |
3 345 654 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
3 265 787 |
79 867 |
3 345 654 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
2 250 352 |
344 |
2 250 696 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 316
184 |
170 045 |
1 486 229 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
1 316 184 |
170 045 |
1 486 229 |
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
-588 |
-588 |
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums
(+) |
|
588 |
588 |
|
07.02.00 |
13.500 |
Darba aizsardzības un darba
likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 403
165 |
59 330 |
1 462 495 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 403 165 |
59 330 |
1 462 495 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 403 165 |
59 330 |
1 462 495 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 396 465 |
3 630 |
1 400 095 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 396 465 |
3 630 |
1 400 095 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
931 269 |
|
931 269 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
6 700 |
55 700 |
62 400 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
6 700 |
55 700 |
62 400 |
|
07.03.00 |
13.500 |
Darba prasmju apguve un
atjaunošana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 427 780 |
-51 495 |
3 376 285 |
|
07.05.00 |
13.500 |
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
ieviešana |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 080 338 |
4 374 040 |
17 454 378 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 080 338 |
4 374
040 |
17 454 378 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
13 080 338 |
4 374 040 |
17 454 378 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 080 338 |
4 374 040 |
17 454 378 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
10 452 961 |
1 927
814 |
12 380 775 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 459 639 |
118 722 |
1 578 361 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
2 627 377 |
2 446
226 |
5 073 603 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
1 626 603 |
1
461 847 |
3 088 450 |
|
07.06.00 |
13.500 |
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 174
660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 174 660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 174 660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
1 174 660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
|
|
investīcijas |
1 174 660 |
392 383 |
1 567 043 |
|
07.07.00 |
13.500 |
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
13 251
903 |
6 148
068 |
19 399 971 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
13 251 903 |
6 148 068 |
19 399 971 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
13 251 903 |
6 148 068 |
19 399 971 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
13 238 040 |
6 140 187 |
19 378 227 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
9 237 197 |
5 415 136 |
14 652 333 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
4 000 843 |
725 051 |
4 725 894 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
13 863 |
7 881 |
21 744 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
13 863 |
7 881 |
21 744 |
|
07.08.00 |
13.500 |
Atbalsts Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projektu īstenošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
313 818 |
49 666 |
363 484 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
313 818 |
49 666 |
363 484 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
313 818 |
49 666 |
363 484 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
294 450 |
46 264 |
340 714 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
294 450 |
46 264 |
340 714 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
214 542 |
3 016 |
217 558 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
19 368 |
3 402 |
22 770 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
19 368 |
3 402 |
22 770 |
|
08.00.00 |
01.133 |
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
|
|
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās |
333 516 |
-325 594 |
7 922 |
|
20.00.00 |
06.150 |
Valsts sociālie pabalsti |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
97 065 330 |
2 400 000 |
99 465 330 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
97 065 330 |
2 400 000 |
99 465 330 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
97 065 330 |
2 400 000 |
99 465 330 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
97 065 330 |
2 400 000 |
99 465 330 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
97
065 330 |
2 400
000 |
99 465 330 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
96 039 121 |
2 400 000 |
98 439 121 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
1 026 209 |
|
1 026 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|