|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
|
|
|
|
|
36. Bērnu un ģimenes
lietu ministrija |
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
8 735 438 |
23 483 |
8 758 921 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
7 696 316 |
66 775 |
7 763 091 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
735 763 |
-5 763 |
730 000 |
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
303 359 |
-37 529 |
265 830 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
8 735 438 |
23 483 |
8 758 921 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
8 676 630 |
-114 883 |
8 561 747 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 597 473 |
-35 375 |
2 562 098 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
1 391 400 |
-10 778 |
1 380 622 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
6 079 157 |
-79 508 |
5 999 649 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
47 360 |
|
47 360 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 726 232 |
-70 752 |
5 655 480 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
7 021 |
-7 021 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
58 808 |
138 366 |
197 174 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
58 808 |
138 366 |
197 174 |
|
01.00.00 |
|
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
2 233 038 |
18 443 |
2 251 481 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1
923 916 |
61
735 |
1 985 651 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 763 |
-5 763 |
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
303 359 |
-37 529 |
265 830 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
2 233 038 |
18 443 |
2 251 481 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
2 223 038 |
-97 488 |
2 125 550 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 664
469 |
-97 488 |
1 566 981 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
860 122 |
-23 598 |
836 524 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
558 569 |
|
558 569 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
47 360 |
|
47 360 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
205 644 |
8 756 |
214 400 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
7 021 |
-7 021 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
115 931 |
125 931 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
10 000 |
115 931 |
125 931 |
|
01.01.00 |
01.110 |
Bērnu un ģimenes tiesību
aizsardzības vadība |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
1 136 325 |
8 735 |
1 145 060 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
1 136 325 |
8 735 |
1 145 060 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
1 136 325 |
8 735 |
1 145 060 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
1 126 325 |
-47 196 |
1 079 129 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
1 126 325 |
-47 196 |
1 079 129 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
721 829 |
-23 598 |
698 231 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
10 000 |
55 931 |
65 931 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
10 000 |
55 931 |
65 931 |
|
01.02.00 |
14.500 |
Valsts programma bērnu un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
830 431 |
-52 792 |
777 639 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
521 309 |
-9 500 |
511 809 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
5 763 |
-5 763 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
303 359 |
-37 529 |
265 830 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
830 431 |
-52 792 |
777 639 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
830 431 |
-52 792 |
777 639 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
530 122 |
-52 792 |
477 330 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
138 293 |
|
138 293 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
300 309 |
|
300 309 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
10 000 |
|
10 000 |
|
01.03.00 |
06.150 |
Vietējās adopcijas un
audžuģimeņu atbalsts |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
220 400 |
|
220 400 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
220 400 |
|
220 400 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
220 400 |
|
220 400 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
220 400 |
|
220 400 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
214 400 |
|
214 400 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
205 644 |
8 756 |
214 400 |
|
|
|
tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu |
7 021 |
-7 021 |
|
|
01.07.00 |
04.632 |
Jaunatnes politikas valsts
programma |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
15 022 |
2 500 |
17 522 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
15 022 |
2 500 |
17 522 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
15 022 |
2 500 |
17 522 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
15 022 |
2 500 |
17 522 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
2 022 |
2 500 |
4 522 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
13 000 |
|
13 000 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
6 500 |
|
6 500 |
|
01.16.00 |
14.500 |
Dotācija
Dobeles rajona ģimenes atbalsta un krīžu centra "Lejasstrazdi" -
rekonstrukcijai |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
|
60 000 |
60 000 |
|
01.21.00 |
14.500 |
Dotācija nevalstiskajām
organizācijām |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
30 860 |
|
30 860 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
30 860 |
|
30 860 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
30 860 |
|
30 860 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
30 860 |
|
30 860 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
30 860 |
|
30 860 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
30 860 |
|
30 860 |
|
02.00.00 |
|
Uzturlīdzekļu garantiju fonds |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 870 588 |
4 290 |
5 874 878 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
5 140 588 |
4 290 |
5 144 878 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
730 000 |
|
730 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
5 870 588 |
4 290 |
5 874 878 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 863 588 |
-48 395 |
5 815 193 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
343 000 |
31 113 |
374 113 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
195 294 |
12 820 |
208 114 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 000 |
52 685 |
59 685 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
7 000 |
52 685 |
59 685 |
|
02.01.00. |
01.110 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācija |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
350 000 |
83 798 |
433 798 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
350 000 |
83 798 |
433 798 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
350 000 |
83 798 |
433 798 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
343 000 |
31 113 |
374 113 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
343 000 |
31 113 |
374 113 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
195 294 |
12 820 |
208 114 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
7 000 |
52 685 |
59 685 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
7 000 |
52 685 |
59 685 |
|
02.02.00. |
06.150 |
Uzturlīdzekļu fonds |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
4 790 588 |
-79 508 |
4 711 080 |
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
730 000 |
|
730 000 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
5 520 588 |
-79 508 |
5 441 080 |
|
05.00.00 |
01.110 |
Valsts bērnu aizsardzības
inspekcija un bērnu uzticības tālrunis |
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai |
631 812 |
750 |
632 562 |
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
631 812 |
750 |
632 562 |
|
|
|
Izdevumi - kopā |
631 812 |
750 |
632 562 |
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
590 004 |
31 000 |
621 004 |
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
590 004 |
31 000 |
621 004 |
|
|
|
tai skaitā atalgojumi |
335 984 |
|
335 984 |
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
41 808 |
-30 250 |
11 558 |
|
|
|
kapitālie izdevumi |
41 808 |
-30 250 |
11 558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|