|
|
Likumprojekta
"Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" |
|
|
|
|
5.pielikums |
Valsts speciālā
budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām |
un apakšprogrammām |
|
|
|
|
|
Ls |
Programmas
kods |
Funkciju
klasifik. kods |
|
2006.gada plāns |
Grozījumi |
2006.gada plāns
kopā ar grozījumiem |
|
|
Ieņēmumi - kopā |
859 043 586 |
86 444 157 |
945 487 743 |
|
|
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi |
858 969 896 |
86 382 996 |
945 352 892 |
|
|
tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta |
15 670 605 |
-52 472 |
15 618 133 |
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
73 690 |
61 161 |
134 851 |
|
|
Izdevumi - kopā |
770 316 765 |
31 426 800 |
801 743 565 |
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
767 456
901 |
31 431 800 |
798 888 701 |
|
|
Kārtējie izdevumi |
22 140 692 |
621 863 |
22 762 555 |
|
|
tai skaitā atalgojumi |
5 074 551 |
420 586 |
5 495 137 |
|
|
tai skaitā aizņēmuma atmaksa pamatbudžetā |
10 628 602 |
-133 563 |
10 495 039 |
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
1 057 171 |
-93 395 |
963 776 |
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
744 259
038 |
30 903 332 |
775 162 370 |
|
|
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem |
3 835 996 |
14 010 |
3 850 006 |
|
|
tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem |
740 423
042 |
30 889 322 |
771 312 364 |
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
2 859 864 |
-5 000 |
2 854 864 |
|
|
kapitālie izdevumi |
31 365 |
-5 000 |
26 365 |
|
|
investīcijas |
2 828 499 |
|
2 828 499 |
|
|
Fiskālā bilance |
88 726 821 |
55 017 357 |
143 744 178 |
|
|
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
-88 726
821 |
-55 017
357 |
-143 744 178 |
|
|
No valsts pensiju speciālajam
budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas atgūto līdzekļu palielinājums (-)
vai samazinājums (+) |
|
-152 633 |
-152 633 |
|
|
|
|
|
|